2024年度内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队
公开报告
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2024年度单位主要工作完成情况
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队主要职能、职责:按市公安局要求开展全市民辅警警务业务技能、政治理论知识培训。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括:办公室、理论教研室、警务技能科、综合科、党建室、学员管理科。本单位下属单位包括:本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看,纳入本单位决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:1部门本级。详细情况见表:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 |
行政单位 |
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三、2024年度单位主要工作完成情况
2024年度人民警察训练支队严格按照警种职能和市局党委安排部署,紧紧围绕公安中心工作,以提高全市公安机关民辅警政治素质、业务能力和实战水平为目标,扎实开展了各项培训工作。现对2024年工作开展情况汇报如下:
(一)全面加强队伍建设
一是不断推进党规党纪学习教育工作。积极组织全体民辅警进行集中学习,以党章为核心,深入学习党的根本大法,从党的性质宗旨到组织架构、党员权利义务等方面,进行认真学习,确保党员对党章的尊崇和遵循。为全面推动党纪学习教育走深走实,训练支队党支部组织开展观看《警钟》反腐廉政教育警示片、参观廉政教育基地、“重走总书记考察足迹 牢记总书记殷切嘱托”主题党日等活动,并积极开展党风廉政建设谈心谈话,切实增强党员守纪意识,坚决铸牢拒腐防变的思想防线。
二是严格执行“三会一课”制度。严格贯彻落实“第一议题”学习制度要求,今年以来,共组织开展了30次集中学习活动,20次支委会,3次党员大会,以及1次组织生活会和3次党支部书记讲党课活动,确保党员教育的常态化和制度化。为适应教学改革发展的新形势要求,进一步提升公安教育培训教学质量,提升党员队伍的整体素质和战斗力,今年训练支队党支部将“教官能力素质提升工程”作为“书记项目”重点推进。
三是积极开展党组织活动和暖警工作。支队党支部积极与泰欧社区开展了志愿服务活动,同时还组织全体民辅警深入天吉泰中心校开展了“普法宣传进校园 结对帮扶暖民心”领航共建走基层党员志愿服务活动,为学校全体师生进行禁毒宣讲、普法宣传,并且资助优秀贫困学生学习用品。同时,训练支队建立健全党内关怀激励机制,按照爱警暖警工作要求为在职民辅警及退休人员发放生日蛋糕卡、健康体检卡和教师节纪念品,支队工会为会员办理了职工住院医疗互助保障及女性馨康互助保障,支委成员还对患病民警进行了慰问,以此凝聚支队思想共识,汇聚发展合力。
(二)扎实完成培训任务
截止9月底,共举办8期培训班,培训人数1141人次,其中举办全市公安派出所基础工作培训班一期,培训553人;全市公安机关反恐怖综合业务培训班一期,培训65人;全市打击治理电信网络诈骗犯罪暨资金预警见面劝阻培训班一期,培训150人;阿拉善盟公安局、巴彦淖尔市公安局区域共建政治轮训班一期,培训40人;2024年度第一期、第二期警务辅助人员能力素质提升培训班共培训174人;巴彦淖尔市公安机关实战教官能力素质提升培训班一期,培训57人;2024年警衔晋升培训班一期,培训104人;并积极选派优秀教官担任了2024年度岗位练兵集中训练活动、2024年全警公务用枪设计专项训练教官,培训后持续跟踪评估学员管理的效果,根据反馈结果及时调整和完善管理措施。通过不断的实践、总结和创新,形成一套具有巴彦淖尔市公安机关特色的学员管理体系,支队始终严格按照《公安机关人民警察训练条令》和《巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队学员管理规定》有关规定,对参训学员的日常行为、警容风纪、请销假等情况严格管理,确保每位参训学员学有所获的同时,安全参训。
(三)提升教学水平
一是创新教学手段。积极探索和实施分层次教学模式,根据公安机关不同职级、岗位和需求,设置不同层次的培训班,同时紧密结合公安工作的实际需求,设置不同的课程培训体系,确保课程内容全面、实用、前沿,从而满足不同层次、不同岗位民警的学习需求。针对新入职民辅警,安排基础警务技能培训课程,包括法律法规基础知识、警械使用、体能训练等内容,帮助他们快速适应警察职业;对于资深警员,则提供领导力提升、专家型业务技能培训课程,助力他们向更高层次发展。
二是优化教学方式。加强“轮训轮值、战训合一”训练模式的实施力度,以“课堂+训练+实战”为主要形式,注重实践教学环节,通过实地考察、模拟演练、案例分析等方式,提高学员的实际操作能力和应急处置能力。根据培训任务需要,组织学员走出课堂,深入走访市本级及旗县区特色的单位或部门,积极借鉴先进经验,弥补自身不足,拓宽工作视野,提升工作水平。其次注重教学内容方法的创新,紧密结合新时代公安工作的实际需要和新的公安业务知识,以微课程制作为特色亮点,不断完善实战练兵教材体系,打造具有指导性和实用性的执法执勤规范“教科书”。
三是完善考核评估。创新学员考核评价方式,完善评估指标体系,探索实行“学分制”管理,建立健全民警训历档案,对参训学员的遵章守纪情况进行考勤考核,全面客观地记录民警学习培训情况和考核结果,并作为年度考核、任用考察的一项重要内容。从学员的知识掌握程度、技能提升水平、实际应用能力等方面建立教学效果评估体系,通过课堂测试、实战演练考核、模拟任务完成情况评估等方式,全面客观地评价课程教学效果,定期汇总分析,制定课程优化方案,不断对课程内容进行更新完善、教学方法进行改进创新。
四是提升师资力量。为提升支队教官软实力,更好的保障各项训练任务圆满完成,有计划、分课程、定教官地组织支队授课教官进行备课工作,并组织理论教官进行试讲,组织实战教官进行训前备战,同时在试讲的过程中,就课程设置、教学内容、教学方法、教学质量等方面专门进行了研讨交流。安排教官到知名警察院校或培训机构进行进修,了解最新警务教学理念和方法,着力于培养一批优秀教官,打造多门精品课程,让支队教学能力再上一个台阶。
(四)存在的短板
一是培训内容的个性化和差异化程度不够。未能充分满足不同警种、不同岗位、不同层级警员的个性化培训需求,存在 “一刀切” 的现象。二是优秀教官的培养欠缺,总体情况是量少质弱,不能有效满足全市公安机关培训需求,急需补充优秀教官并加强专职教官培养力度。三是与外界交流合作的广度和深度还需加强。在借鉴先进警务培训经验和资源方面存在不足,对外交流合作的渠道相对有限。
(五)下一步工作计划
一是进一步优化训练内容。紧密结合公安工作实际,进一步优化训练内容,提高训练的针对性和实效性,积极探索创新训练方法,通过引入案例、模拟场景等方式,让培训学员参与分组讨论、角色扮演、辩论等,通过模拟真实的场景,让学员在模拟的实战环境中进行应急处置和协作配合,采用更加灵活多样的训练形式,提高训练的吸引力和参与度。
二是加强训练保障。新基地正在建设当中,建成后为了保障训练的进行,制定并试行基地各项管理制度,包括教学管理、学员管理、后勤管理、安全管理等方面,及时对制度执行情况进行监督检查,不断改进优化。同时持续对餐饮质量、宿舍环境、设施设备维护等方面进行评估,督促后勤部门改进服务质量,提高保障水平。
三是打造实力教官团队。一方面加大力度培育支队内部青年教官,通过试讲、研讨、细化,不断提升课程质量,同时选拔一批具备丰富实战经验、教学能力强的优秀民警,作为教育培训工作的骨干力量。另一方面积极开展“走出去、请进来”的交流活动,定期组织专兼职教官参加专业培训、学术交流、下基层实践锻炼等活动,拓宽教官视野,同时聘请优秀讲师进行授课,学习先进授课经验,改进教学方式方法。
第二部分 单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度收入、支出决算总计均为 925.30万元。与年初预算相比,收、支总计各减少 0万元,下降 0%,变动原因:不存在此项内容;与上年决算相比,收、支总计各减少-56.66万元,下降-5.77%。其中:保险及公务费金额变化导致的。
(一)收入决算总计 925.30万元。包括:
1.本年收入决算合计 925.30万元。与上年决算相比,减少 -56.66万元,下降 -5.77%,变动原因:保险及公务费金额变化导致的。
2.使用非财政拨款结余(含专用结余) 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(二)支出决算总计 925.30万元。包括:
1.本年支出决算合计 925.30万元。与上年决算相比,减少 -56.66万元,下降 -5.77%,变动原因:保险及公务费金额变化导致的。
2.结余分配 0万元。结余分配事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度本年收入决算合计 925.30万元,其中:
本年一般公共预算财政拨款收入 925.30万元,占 100.00%;
本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;
本年上级补助收入 0万元,占 0%;
本年事业收入 0万元,占 0%;
本年经营收入 0万元,占 0%;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0%;
本年其他收入 0万元,占 0%。
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度本年支出决算合计 925.30万元,其中:
本年基本支出 854.27万元,占 92.32%;
本年项目支出 71.03万元,占 7.68%;
本年上缴上级支出 0万元,占 0%;
本年经营支出 0万元,占 0%;
本年对附属单位补助支出 0万元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 925.30万元,与年初预算相比,收、支总计各减少 0万元,下降 0%,变动原因:不存在此项内容;与上年决算相比,收、支总计各减少 -56.66万元,下降-5.77%,变动原因:保险及公务费金额变化导致的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 925.30万元。与年初预算 925.30万元相比,完成年初预算的 100.00%。其中:
(一)一般公共服务(类)
一般公共服务(类)决算数为 0万元,与年初预算相比增加0万元。其中:
(二)公共安全(类)
公共安全(类)决算数为 711.20万元,与年初预算相比增加0万元。其中:
1. 公安(款)行政运行(项)。年初预算640.17万元,支出决算640.17万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
2. 公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算53.05万元,支出决算53.05万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
3. 其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算17.98万元,支出决算17.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(三)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出(类)决算数为 100.34万元,与年初预算相比增加0万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算25.7万元,支出决算25.7万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算59.75万元,支出决算59.75万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算10.98万元,支出决算10.98万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
4.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算3.91万元,支出决算3.91万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(四)卫生健康支出(类)
卫生健康支出(类)决算数为 43.62万元,与年初预算相比增加 0万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算29.76万元,支出决算29.76万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算13.86万元,支出决算13.86万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
(五)住房保障支出(类)
住房保障支出(类)决算数为 70.14万元,与年初预算相比增加 0万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算70.14万元,支出决算70.14万元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因:不存在此项内容。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 854.27万元,其中:
(一)人员经费 750.37万元。主要包括:基本工资204.49万元、津贴补贴202.36万元、奖金23.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.75万元、职业年金缴费10.98万元、职工基本医疗保险缴费30.12万元、公务员医疗补助缴费13.86万元、其他社会保障缴费3.55万元、住房公积金70.14万元、其他工资福利支出106.26万元、退休费25.7万元。
(二)公用经费 103.90万元。主要包括:办公费20.29万元、手续费0.4万元、电费2.32万元、邮电费1.81万元、取暖费17.42万元、差旅费3.59万元、维修(护)费1.57万元、培训费0.11万元、工会经费6.58万元、福利费0.76万元、公务用车运行维护费1.93万元、其他交通费用29.42万元、其他商品和服务支出7.98万元、办公设备购置9.73万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 71.03万元,其中:
(一)工资福利支出 0万元。主要包括:不存在此项内容。
(二)商品和服务支出 53.05万元。主要包括:电费0.15万元、邮电费、取暖费、物业管理费29.13万元、差旅费0.06万元、维修(护)费1.11万元、培训费0.1万元、劳务费8.47万元、公务用车运行维护费2.66万元、其他商品和服务支出11.38万元等。
(三)资本性支出 17.98万元。主要包括:专用设备购置17.98万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 4.59万元,支出决算 4.59万元,完成预算的 100.00%。其中:因公出国(境)费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费全年预算 4.59万元,支出决算 4.59万元,完成预算的 100.00%;公务接待费全年预算 0万元,支出决算 0万元,完成预算的 0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 4.59万元,支出决算 4.59万元,与预算差异原因:不存在此项内容。
(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度财政拨款“三公”经费支出 4.59万元。因公出国(境)费支出 0万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.59万元,占 100.00%;公务接待费支出 0万元,占 0%。其中:
1.因公出国(境)费支出 0万元,全年出国(境)团组0 个,累计0 人次。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出 4.59万元。其中:
(1)公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长 0%,变动原因:不存在此项内容。
(2)公务用车运行维护费支出 4.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆。与上年决算相比,减少 -4.41万元,下降 -49.03%,变动原因:车辆使用减少和维修减少。
3.公务接待费支出 0万元。其中:国内公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容;国(境)外公务接待支出 0万元,接待0 批次,0 人次,开支内容:不存在此项内容。与上年决算相比,增加 0万元,增长0%,变动原因:不存在此项内容。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机关运行经费(公用经费)支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度公用经费支出决算 103.90万元,与上年决算相比,增加 12.27万元,增长 13.39%,变动原因:一是在职公务费由2023年的58.14万元变为2024年的67.47万元增加9.33万元原因为我单位人数增加在职公务费也相应增加、二是其他交通费用由2023年26.48万元变为2024年的29.42万元增加2.94万元原因为我单位人数增加其他交通费用也相应增加。其中,机关运行经费支出决算 103.90万元。比上年决算相比,增加 12.27万元,增长 13.39%,变动原因:一是在职公务费由2023年的58.14万元变为2024年的67.47万元增加9.33万元原因为我单位人数增加在职公务费也相应增加、二是其他交通费用由2023年26.48万元变为2024年的29.42万元增加2.94万元原因为我单位人数增加其他交通费用也相应增加。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。政府采购授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 截至2024年12月31日,本单位共有车辆 1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆,其他用车 0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆) 0台(套)。
十四、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目XX个,二级项目XX个,共涉及资金53.05万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目 0 个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;
组织对“干警培训专项”等 1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出53.05万元,政府性基金支出0万元,以上项目。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区巴彦淖尔市公安局人民警察训练支队 2024年度在决算中反映1个一般公共预算项目,共1个项目的绩效自评结果。
1.“干警培训专项”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97.34分。全年预算数为60万元,执行数为53.05万元,完成预算的88.46%。项目绩效目标完成情况:我单位2024年全年完成上交培训额53.3954万元,开办培训班9期,培训1213人次。发现的主要问题及原因:对于培训安排需进一步优化。下一步改进措施:将完善培训计划、更加科学的安排培训任务。
(三)部门项目绩效评价结果。
以“干警培训专项”为例,该项目绩效评价综合得分为97.34分,绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费:指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入:取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
九、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配:指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出:指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位)公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
十八、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:陈思宇 联系电话:0478-5541185
第五部分 单位决算表