2025年度巴彦淖尔市公安局交通管理支队预算公开
批复时间: 2025 年 1 月 25 日
公开时间: 2025 年 2 月 12 日
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一单位概况
一、主要职能职责
(一)部门职能
巴彦淖尔市公安局交通管理支队是巴彦淖尔市交通管理工作的领导机关和指挥机关,是主管交通管理工作工作的公安局下设职能部门。
(二)部门主要职责
1.负责全市城镇街道和公路交通秩序管理,指挥交通,维护秩序,清除路障,疏导交通,确保城镇公路安全畅通;对交通标志、标线、设施的规划、设置进行管理;对挖掘占用道路和剧毒化学品道路运输进行审批。
2、负责全市范围内的道路交通安全宣传教育工作,努力提高人民群众的法制观念和交通参与者的交通安全意识。
3、负责全市交通事故的预防和处理工作,分析事故动态,根据不同时期的不同特点,提出预防事故措施;进行预防事故对策指导和分析研判;指导、参与市内交通肇事逃逸案件的侦破;对严重违章、肇事驾驶人的驾驶证处罚与处理;对全市各交管大队事故认定的复核工作。
4、负责全市机动车辆和驾驶人管理工作;对机动车辆进行查验和检验、核发牌证;对驾驶员进行培训考试,核发驾驶证。指导和监督全市车管业务工作;负责车管业务“放管服”工作;负责重点车辆和驾驶人隐患排查指导管理工作;负责驾驶人“两个教育”、“学法减分”等工作。
5、负责做好全市重大集会、活动、重要会议和上级领导来访的交通安全警卫任务和全市交通安全检查工作。
6、负责按照《道路交通安全法》的要求,对机动车驾驶人科目一、科目二、科目三进行考试。加强和提高机动车驾驶人培训质量,强化源头责任管理。
7、负责全市境内国省道交通管理巡逻任务,保证国省道交通秩序,查处和制止公路违法行为。
8、负责全市交管系统所有财务收支活动及服装、车辆、通讯等装备的管理核拔。
9、负责全市交管队伍的组织建设、思想建设、业务培训、领导班子建设以及民警管理和考核;负责本系统内的信访工作。
10、负责全市道路交通安全管理科学技术工作,组织实施全市交管系统重大科技项目并加以推广;组织指导全市交管系统公安信息网与信息系统网络安全管理工作。
11、领导全市各旗县区和直属交通管理大队开展工作。
12、承办市公安局和自治区公安厅交通管理局交办的其他工作。
二、部门(单位)机构设置及预算单位构成情况
1.根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室,计财装备科,交通安全宣传科,事故对策与指导大队,车辆管理所,法制督察科,政工科,安全警卫大队,国省道城镇秩序管理大队,科技信息化科,驾驶人考试管理科,公安交通指挥中心,车驾管业务监管科,机关党委,离退休人员工作科。本单位下属单位包括:临河区交管大队,五原县交管大队,杭锦后旗交管大队,乌拉特前旗交管大队,乌拉特中旗交管大队,乌拉特后旗交管大队,磴口县大队,甘其毛都口岸大队,经济开发区大队,黄河堤防公路大队,临甘公路大队。
2.从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:。详细情况见表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
财政拨款的行政单位 |
(注:本部门(单位)预算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门(单位)预算编报单位的名称。无下级预算单位的部门(单位),也需列表说明预算编报单位情况,否则视同未公开预算单位构成情况。)
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度收入、支出预算总计 24065.09万元,与上年相比收、支预算总计各增加 2648.96 万元,增长 12.37 %。其中:
(一)收入预算总计 24065.09 万元。包括:
1.本年收入合计 24065.09 万元。
(1)一般公共预算拨款收入 24065.09 万元,与上年相比增加 2648.96 万元,增长 12.37 %。主要原因是我单位项目支出增加。
(2)政府性基金预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(3)国有资本经营预算拨款收入 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(4)财政专户管理资金收入 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(5)事业收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(6)事业单位经营收入 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(7)上级补助收入 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(8)附属单位上缴收入 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
(9)其他收入 0 万元,与上年相比增加0 万元,增长 0 %。主要原因是我单位不存在此项内容。
2.上年结转结余 0万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因是我单位上年度项目正在进行中。
(二)支出预算总计 24065.09 万元。包括:
1.本年支出合计 24065.09 万元。
(1)公共安全(类)支出21116.36万元,主要用于在职人员公务费人员工资等。与上年相比增加4107.54万元,增加24.15%。主要原因是人员经费人员工资增加,项目支出增加。
(2)社会保障和就业(类)支出 1231.6 万元,主要用于单位的离退休人员经费,在职人员养老保险,遗属工资等。与上年相比减少603.1万元,减少 32.87 %。主要原因是减少辅警养老保险等。
(2)卫生健康(类)支出712.02万元,主要用于职工医疗医疗保险缴纳。与上年相比减少400.71 万元,减少 36 %。主要原因是减少辅警医疗保险。
(2)住房保障(类)支出1005.1万元,主要用于在职人员住房公积金缴纳。与上年相比减少 454.79 万元,减少31.15 %。主要原因是减少辅警住房公积金。
2.年终结转结余 0 万元。
二、收入预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度收入预算总计24065.09 万元,包括本年收入24065.09 万元,上年结转结余 0万元。其中:
本年一般公共预算收入24065.09 万元,占 100 %;
本年政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
本年国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
本年财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
本年事业收入 0 万元,占 0 %;
本年事业单位经营收入 0 万元,占 0 %;
本年上级补助收入 0万元,占 0 %;
本年附属单位上缴收入 0万元,占 0 %;
本年其他收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;
上年结转结余的单位资金0 万元,占 0 %。
图1.收入预算图(可以饼图列示)
三、支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 24065.09 万元,与上年相比增加 2648.96 万元,增长12.37%。具体情况如下:
(一)公共安全(类)
公共安全类年初预算数为 21116.36 万元,与上年相比增加 4107.54万元。其中:
1.公安(款)行政运行(项)。年初预算 15877.36 万元,与上年相比增加2461.37 万元,增长18.34 %。变动原因:人员工资增加。
2.公安(款)其他公共安全支出(项)。年初预算 300 万元,与上年相比增加 300万元,增加100 %。变动原因:项目增加。
3.公安(款)执法办案(项)。年初预算 4939万元,与上年相比增加 1848万元,减少 59.78 %。变动原因:增加项目经费。
(二)社会保障和就业支出(类)
社会保障和就业支出类年初预算数为 1231.6 万元,与上年相比减少 603.1 万元。其中:
1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算 320.62 万元,与上年相比增加 53.64 万元,增长 20 %。变动原因:退休人员增加,增加基础绩效奖。
2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 894.44 万元,与上年相比增加18.59 万元,增长2 %。变动原因:养老保险基数增加
3.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 16.54 万元,与上年相比减少652.61万元,减少98 %。变动原因:减少辅警养老保险
(三)卫生健康支出(类)
卫生健康支出类年初预算数为 712.02万元,与上年相比减少400.71 万元。其中:
1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 509.55万元,与上年相比减少 308.39 万元,减少38 %。变动原因:减少辅警医疗保险,改为其他工资福利支出。
2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算202.47万元,与上年相比减少92.31 万元,减少31 %。变动原因:减少辅警医疗保险,改为其他工资福利支出.
(四)住房保障支出(类)
住房保障支出类年初预算数为 1005.1万元,与上年相比减少454.79万元。其中:
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算1005.1 万元,与上年相比减少454.79 万元,减少31 %。变动原因:减少我单位辅警住房公积金。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 18826.09 万元,其中:
(一)人员经费 17153.34万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
(二)公用经费 1672.75万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
(反映部门(单位)年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况)
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出633.47万元,其中因公出国(境)费支出0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行维护费支633.47 万元,100 %;公务接待费支出 0 万元,占 0 %。具体情况如下:
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 633.47 万元,比上年预算减少0 万元,减少 0 %;其中:
1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因未安排此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出 633.47 万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,主要原因未安排此项支出。
(2)公务用车运行维护费预算支出633.47 万元,比上年预算减少 0 万元,主要原因厉行节约合理安排公车运行费用。
3.公务接待费预算支出 0 万元,比上年预算减少0 万元,主要原因未安排此项支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0万元,增长 0 %。主要原因本单位无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长0 %。主要原因本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2023年度预算安排项目 7 个,项目预算总金额 5239万元。其中,财政本年拨款金额 5239万元,财政拨款结转结余 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,单位资金 0 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度机构运行经费预算支出 1672.75万元,与上年相比减少35.33 万元,减少2.06 %。主要原因是:厉行节约,减少公用经费。
十二、政府采购支出预算情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度政府采购支出预算总额 2343.97 万元,其中:拟采购货物支出2343.97 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。
十三、国有资产占用情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队共有车辆 359 辆,其中,一般公务用车 0辆、执法执勤用车 359 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上的专用设备 1 台(套)。
十四、项目绩效目标情况说明
巴彦淖尔市公安局交通管理支队2025年度填报绩效目标的预算项目 7 个,公开项目6个,公开项目占全部预算项目的85.71%。公开填报绩效目标的项目预算 4939 万元,占全部项目预算的94.27%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款:从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费:指部门(单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门(单位)公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门(单位)公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门(单位)按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机构运行经费:指部门(单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
(各部门(单位)应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除。)
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人: 刘楠 联系电话:8611975
第五部分 2025年度巴彦淖尔市公安局交通管理支队预算表
公开01表
收支总表
编制单位:巴彦淖尔市公安局交通管理支队 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
24,065.09 |
一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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四、公共安全支出 |
21,116.36 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
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六、事业单位经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
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七、上级补助收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
1,231.60 |
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九、其他收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
712.02 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城市社区支出 |
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二十、住房保障支出 |
1,005.10 |
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本年收入合计 |
24,065.09 |
本年支出合计 |
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|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收入总计 |
24,065.09 |
支出总计 |
24,065.09 |
公开02表
收入总表
编制单位:巴彦淖尔市公安局交通管理支队 金额单位:万元
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||
合计 |
24,065.09 |
24,065.09 |
24,065.09 |
|
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428 |
巴彦淖尔市公安局(部门) |
24,065.09 |
24,065.09 |
24,065.09 |
|
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|
428009 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
24,065.09 |
24,065.09 |
24,065.09 |
|
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注:XX单位独立公开仅填写单位本级。
公开03表
支出总表
编制单位:巴彦淖尔市公安局交通管理支队 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
204 |
公共安全支出 |
21,116.36 |
15,877.36 |
5,239.00 |
|
|
|
20402 |
公安 |
20,816.36 |
15,877.36 |
4,939.00 |
|
|
|
2040201 |
行政运行 |
15,877.36 |
15,877.36 |
|
|
|
|
2040220 |
执法办案 |
4,939.00 |
|
4,939.00 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,231.60 |
1,231.60 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,215.06 |
1,215.06 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
320.62 |
320.62 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
894.44 |
894.44 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.54 |
16.54 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.54 |
16.54 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
712.02 |
712.02 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
712.02 |
712.02 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
509.55 |
509.55 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
202.47 |
202.47 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
1,005.10 |
1,005.10 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1,005.10 |
1,005.10 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,005.10 |
1,005.10 |
|
|
|
|
合计 |
24,065.09 |
18,826.09 |
5,239.00 |
|
|
|
公开04表
财政拨款收支总表
编制单位:巴彦淖尔市公安局交通管理支队 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、本年收入 |
24,065.09 |
一、本年支出 |
24,065.09 |
(一)一般公共预算拨款 |
24,065.09 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
二、上年结转 |
|
(四)公共安全支出 |
21,116.36 |
(一)一般公共预算拨款 |
|
(五)教育支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(六)科学技术支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(七)文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
1,231.60 |
|
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
(十)卫生健康支出 |
712.02 |
|
|
(十一)节能环保支出 |
|
|
|
(十二)城市社区支出 |
|
|
|
(十三)农林水支出 |
|
|
|
(十四)交通运输支出 |
|
|
|
(十五)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十六)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十七)金融支出 |
|
|
|
(十八)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十九)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(二十)住房保障支出 |
1,005.10 |
|
|
(二十一)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出 |
|
|
|
(二十三)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十四)预备费 |
|
|
|
(二十五)其他支出 |
|
|
|
(二十六)转移性支付 |
|
|
|
(二十七)债务还本支出 |
|
|
|
(二十八)债务付息支出 |
|
|
|
(二十九)债务发行费用支出 |
|
|
|
(三十)抗疫特别国债还本支出 |
|
|
|
(三十一)与中央财政往来性支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
收 入 总 计 |
24,065.09 |
支 出 总 计 |
24,065.09 |
公开05表
一般公共预算支出表
编制单位:巴彦淖尔市公安局交通管理支队 金额单位:万元
注:一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。
公开06表
一般公共预算基本支出表
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
16,808.05 |
16,808.05 |
|
30101 |
基本工资 |
2,558.39 |
2,558.39 |
|
30102 |
津贴补贴 |
4,053.92 |
4,053.92 |
|
30103 |
奖金 |
400.53 |
400.53 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
894.44 |
894.44 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
509.55 |
509.55 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
202.47 |
202.47 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
16.54 |
16.54 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,005.10 |
1,005.10 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
7,167.10 |
7,167.10 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,672.75 |
|
1,672.75 |
30201 |
办公费 |
74.76 |
|
74.76 |
30202 |
印刷费 |
49.00 |
|
49.00 |
30205 |
水费 |
25.00 |
|
25.00 |
30206 |
电费 |
69.00 |
|
69.00 |
30207 |
邮电费 |
60.00 |
|
60.00 |
30208 |
取暖费 |
120.00 |
|
120.00 |
30209 |
物业管理费 |
120.00 |
|
120.00 |
30211 |
差旅费 |
60.00 |
|
60.00 |
30213 |
维修(护)费 |
90.00 |
|
90.00 |
30216 |
培训费 |
25.00 |
|
25.00 |
30226 |
劳务费 |
27.00 |
|
27.00 |
30228 |
工会经费 |
129.58 |
|
129.58 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.66 |
|
6.66 |
30239 |
其他交通费用 |
253.47 |
|
253.47 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
446.22 |
|
446.22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.06 |
|
|
30302 |
退休费 |
345.29 |
345.29 |
|
30305 |
生活补助 |
320.62 |
320.62 |
|
金额单位:万元
注:一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。
公开07表
一般公共预算“三公”经费支出表
编制单位:巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
单位名称 |
2023-1年预算数 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
|||||||||||||||||||||
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
"三公"经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||
428009-巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
663.47 |
0.00 |
663.47 |
0.00 |
663.47 |
0 |
663.47 |
0.00 |
663.47 |
0.00 |
663.47 |
0.00 |
633.47 |
0.00 |
633.47 |
0.00 |
633.47 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
政府性基金预算支出表
编制单位: 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
我部单位本年无政府性基金预算支出。”
公开09表
国有资本经营预算支出表
编制单位: 金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
0 |
0 |
0 |
我单位本年无国有资本经营预算支出。”
公开10表
项目支出表
编制单位:巴彦淖尔市公安局交通管理支队 金额单位:万元
类别 |
项目名称 |
单位编码 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
部门预算项目 |
150800254283110000011 |
车驾管考试中心业务工本证照费成本 |
428009 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|
|
|
|
|
|
部门预算项目 |
150800254283110000009 |
事故检验鉴定费 |
428009 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
专项资金项目 |
150800254283210000004 |
提前下达政法纪检监察转移支付资金(内财法【2024】1411号) |
428009 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
公开11表
公开12表
政府采购预算表
编制单位: 金额单位:万元
部门(单位)代码 |
部门(单位)名称 |
项目编码 |
项目名称 |
采购品目 |
申报情况 |
资金性质 |
|||||||||||
申请数量 |
单价(元) |
金额(元) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
428009 |
巴彦淖尔市公安局交通管理支队 |
150800254282110000068 |
在职公务费 |
车辆维修和保养服务 |
1 |
400000 |
400000 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150800254283110000009 |
事故检验鉴定费 |
其他服务 |
1 |
1800000 |
1800000 |
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254283110000010 |
辅警保障经费 |
其他被服 |
1 |
1155000 |
1155000 |
115.50 |
115.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254282110000068 |
在职公务费 |
物业管理服务 |
1 |
1200000 |
1200000 |
120.00 |
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
基础电信服务 |
1 |
400000 |
400000 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
150800254283110000008 |
道路交通管理专项业务费 |
其他信息化设备 |
1 |
500000 |
500000 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254283210000004 |
提前下达政法纪检监察转移支付资金(内财法【2024】1411号) |
其他被服 |
1 |
1000000 |
1000000 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
800000 |
800000 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
150800254283110000008 |
道路交通管理专项业务费 |
其他信息化设备 |
1 |
1000000 |
1000000 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254282110000068 |
在职公务费 |
汽油 |
1 |
2054700 |
2054700 |
205.47 |
205.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254283110000008 |
道路交通管理专项业务费 |
车辆维修和保养服务 |
1 |
800000 |
800000 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
车辆加油、添加燃料服务 |
1 |
3000000 |
3000000 |
300.00 |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
150800254282110000068 |
在职公务费 |
其他印刷服务 |
1 |
490000 |
490000 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254283110000008 |
道路交通管理专项业务费 |
物业管理服务 |
1 |
5370000 |
5370000 |
537.00 |
537.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254282110000068 |
在职公务费 |
复印纸 |
1 |
100000 |
100000 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
150800254283110000008 |
道路交通管理专项业务费 |
其他办公设备 |
1 |
500000 |
500000 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
其他印刷服务 |
1 |
500000 |
500000 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
基础电信服务 |
1 |
1670000 |
1670000 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
150800254283110000011 |
车驾管考试中心业务工本证照费成本 |
其他印刷服务 |
1 |
700000 |
700000 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
合 计 |
19 |
|
23439700 |
2,343.97 |
2,343.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|